- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010706
Número:02010315
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.450,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.549,96
Número:02010315.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.725,02
Valor Total Liquidado:R$ 1.725,02
Pagamento 29010706
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.725,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.725,02
Histórico: