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- Pagamento Nº 05020219
Número:02010105
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.917,52
Número:02010105.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16
Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27
Pagamento 05020219
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.694,16
Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27
Histórico:
COMP. JAN-2025