- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05020223
Número:02010393
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.735,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.264,60
Número:02010393.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.347,08
Valor Total Liquidado:R$ 3.151,64
Pagamento 05020223
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.347,08
Valor Líquido Pago: R$ 3.151,64
Histórico:
COMP. JAN-2025