Dados do Empenho:

Número:02010372

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.059,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010372.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.661,61

Valor Total Liquidado:R$ 14.287,09

Pagamento 05020236

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.661,61

Valor Líquido Pago: R$ 14.287,09


Histórico:

EXONERAÇÃO-2025