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- Pagamento Nº 05020239
Número:02010372
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.059,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010372.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.111,10
Valor Total Liquidado:R$ 3.111,10
Pagamento 05020239
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.111,10
Valor Líquido Pago: R$ 3.111,10
Histórico:
EXONERAÇÃO-2025