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- Pagamento Nº 07020096
Número:02010675
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010675.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Pagamento 07020096
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: RL SERVICOS MEDICOS LTDA (37.207.587/0001-14)
Valor Total: R$ 8.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.000,00
Histórico: