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- Pagamento Nº 07020103
Número:02010617
Valor Total do Empenho:R$ 731.041,74
Valor Total Liquidado:R$ 204.296,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 526.744,98
Número:02010617.001
Valor Total da Liquidação:R$ 58.230,98
Valor Total Liquidado:R$ 51.864,34
Pagamento 07020103
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 58.230,98
Valor do INSS: R$ 660,00
Valor do ISS: R$ 2.911,55
Valor do IRRF: R$ 2.795,09
Valor Líquido Pago: R$ 51.864,34
Histórico: