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- Pagamento Nº 07020107
Número:02010599
Valor Total do Empenho:R$ 2.852.394,30
Valor Total Liquidado:R$ 949.373,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.903.021,28
Número:02010599.001
Valor Total da Liquidação:R$ 121.266,14
Valor Total Liquidado:R$ 108.227,06
Pagamento 07020107
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 121.266,14
Valor do INSS: R$ 1.155,00
Valor do ISS: R$ 6.063,31
Valor do IRRF: R$ 5.820,77
Valor Líquido Pago: R$ 108.227,06
Histórico:
01/2025