- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23010014
Número:22010006
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22010006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento 23010014
Pago em: 23/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: CELIA MARIA FREIRE ROQUE (310.317.813-15)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico: