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- Pagamento Nº 05020248
Número:02010077
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.162,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010077.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.162,21
Valor Total Liquidado:R$ 8.162,21
Pagamento 05020248
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.162,21
Valor Líquido Pago: R$ 8.162,21
Histórico: