Dados do Empenho:

Número:02011080

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011080.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.426,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.426,26

Pagamento 10020096

Estornado em: 03/03/2025
ORÇAMENTO 2025 ESTORNADO

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 03 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 10.426,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.426,26


Histórico: