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- Pagamento Nº 10020096
Número:02011080
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011080.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.426,26
Valor Total Liquidado:R$ 10.426,26
Pagamento 10020096
Estornado em: 03/03/2025
ORÇAMENTO 2025 ESTORNADO
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Sub-elemento de Despesa 03 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 10.426,26
Valor Líquido Pago: R$ 10.426,26
Histórico: