Dados do Empenho:

Número:02010257

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.123,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.876,17

Dados da Liquidação:

Número:02010257.001

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Pagamento 29010723

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SECOM - BOLSA APRENDIZADOS