Dados do Empenho:

Número:03020005

Valor Total do Empenho:R$ 564.270,00

Valor Total Liquidado:R$ 555.536,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 377.343,16

Valor Total Liquidado:R$ 377.343,16

Pagamento 06020222

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 377.343,16

Valor Líquido Pago: R$ 377.343,16


Histórico: