- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 06020222
Número:03020005
Valor Total do Empenho:R$ 564.270,00
Valor Total Liquidado:R$ 555.536,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 377.343,16
Valor Total Liquidado:R$ 377.343,16
Pagamento 06020222
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 377.343,16
Valor Líquido Pago: R$ 377.343,16
Histórico: