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- Pagamento Nº 29010785
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 158.064,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 791.935,07
Número:02010362.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.554,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.083,12
Pagamento 29010785
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.554,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.083,12
Histórico: