Dados do Empenho:

Número:02010351

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.950,00

Dados da Liquidação:

Número:02010351.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.018,06

Valor Total Liquidado:R$ 4.018,06

Pagamento 29010948

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.018,06

Valor Líquido Pago: R$ 4.018,06


Histórico: