Dados do Empenho:

Número:02010003

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 699,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.300,60

Dados da Liquidação:

Número:02010003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 112,00

Valor Total Liquidado:R$ 112,00

Pagamento 30010101

Pago em: 30/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 112,00

Valor Líquido Pago: R$ 112,00


Histórico: