Dados do Empenho:

Número:02010428

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.713,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 226.286,20

Dados da Liquidação:

Número:02010428.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.923,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.923,80

Pagamento 30010110

Pago em: 30/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.923,80

Valor Líquido Pago: R$ 17.923,80


Histórico: