- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30010114
Número:02010384
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 90.974,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 209.025,65
Número:02010384.002
Valor Total da Liquidação:R$ 18.218,10
Valor Total Liquidado:R$ 18.218,10
Pagamento 30010114
Pago em: 30/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 18.218,10
Valor Líquido Pago: R$ 18.218,10
Histórico: