Dados do Empenho:

Número:02010378

Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.047.849,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.980.150,19

Dados da Liquidação:

Número:02010378.001

Valor Total da Liquidação:R$ 532.733,87

Valor Total Liquidado:R$ 532.733,87

Pagamento 29011065

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 532.733,87

Valor Líquido Pago: R$ 532.733,87


Histórico:

fopag - contrato temporário (piso de enfermagem)-comp. janeiro -2025-hospital.