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- Pagamento Nº 29011150
Número:02010272
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.282,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.717,47
Número:02010272.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.036,14
Valor Total Liquidado:R$ 8.036,14
Pagamento 29011150
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.036,14
Valor Líquido Pago: R$ 8.036,14
Histórico:
Ref. Fopag Estagiarios 04 - Comp. Jan/2025 - [Sasc].