- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11020173
Número:02010372
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.059,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010372.003
Valor Total da Liquidação:R$ 44.286,66
Valor Total Liquidado:R$ 42.239,84
Pagamento 11020173
Pago em: 11/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 44.286,66
Valor Líquido Pago: R$ 42.239,84
Histórico:
comp. janeiro-2024