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- Pagamento Nº 14010102
Número:02010412
Valor Total do Empenho:R$ 61.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.002,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.997,45
Número:02010412.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,85
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,85
Pagamento 14010102
Pago em: 14/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Credor: CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)
Valor Total: R$ 5.000,85
Valor Líquido Pago: R$ 5.000,85
Histórico: