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- Pagamento Nº 07020151
Número:02010422
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.829,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010422.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.400,00
Pagamento 07020151
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.400,00
Histórico: