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- Pagamento Nº 07020156
Número:02010164
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.471,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.528,60
Número:02010164.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.573,06
Valor Total Liquidado:R$ 13.573,06
Pagamento 07020156
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.573,06
Valor Líquido Pago: R$ 13.573,06
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Fev/2025.