Dados do Empenho:

Número:02010164

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.471,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.528,60

Dados da Liquidação:

Número:02010164.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.573,06

Valor Total Liquidado:R$ 13.573,06

Pagamento 07020156

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.573,06

Valor Líquido Pago: R$ 13.573,06


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Fev/2025.