Dados do Empenho:

Número:04020011

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Pagamento 13020094

Pago em: 13/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: MAÍRA MOREIRA PRUDÊNCIO (839.715.993-20)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00


Histórico:

Liquidação referente às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos para a Secretaria Especial de Integração de Políticas Sociais, em nome de Maíra Moreira Prudêncio (Mat. N° 15424), conforme Portaria n° 050, de 28 de Janeiro de 2025. Visando suprir o pagamento de despesas miúdas de serviços.