Dados do Empenho:

Número:03020002

Valor Total do Empenho:R$ 67.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.535,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 63.644,25

Valor Total Liquidado:R$ 63.644,25

Pagamento 07020160

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 63.644,25

Valor Líquido Pago: R$ 63.644,25


Histórico: