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- Pagamento Nº 07020160
Número:03020002
Valor Total do Empenho:R$ 67.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 66.535,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 63.644,25
Valor Total Liquidado:R$ 63.644,25
Pagamento 07020160
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 63.644,25
Valor Líquido Pago: R$ 63.644,25
Histórico: