Dados do Empenho:

Número:12020006

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Pagamento 14020002

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: FRANCISCO MARCELO SILVEIRA CASTELO BRANCO (247.987.543-15)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00


Histórico:

Suprimento de Fundo conforme Portaria de N° 04 de 04 de Fevereiro de 2025 para o servidor Francisco Marcelo Silveira Castelo Branco da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.