- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14020053
Número:02010853
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 777,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.222,80
Pagamento 14020053
Pago em: 14/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 154,80
Valor Líquido Pago: R$ 154,80
Histórico: