Dados do Empenho:

Número:30010023

Valor Total do Empenho:R$ 8.419,90

Valor Total Liquidado:R$ 8.419,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30010023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.419,90

Valor Total Liquidado:R$ 7.314,03

Pagamento 31010090

Pago em: 31/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 8.419,90

Valor Líquido Pago: R$ 7.314,03


Histórico:

FOPAG CONTRATOS TEMPORÁRIOS IPM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.