- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14020089
Número:02011145
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.207,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.792,72
Número:02011145.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.027,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.930,62
Pagamento 14020089
Pago em: 14/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 2.027,96
Valor Líquido Pago: R$ 1.930,62
Histórico: