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- Pagamento Nº 12020168
Número:03020010
Valor Total do Empenho:R$ 242.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 169.251,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020010.002
Valor Total da Liquidação:R$ 45.245,18
Valor Total Liquidado:R$ 43.800,52
Pagamento 12020168
Pago em: 12/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 45.245,18
Valor Líquido Pago: R$ 43.800,52
Histórico: