- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18020003
Número:02010403
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 18.624,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.982,89
Número:02010403.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.639,36
Valor Total Liquidado:R$ 8.639,36
Pagamento 18020003
Pago em: 18/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 8.639,36
Valor Líquido Pago: R$ 8.639,36
Histórico:
mês de janeiro de 2025.