Dados do Empenho:

Número:02010403

Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80

Valor Total Liquidado:R$ 18.624,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.982,89

Dados da Liquidação:

Número:02010403.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.639,36

Valor Total Liquidado:R$ 8.639,36

Pagamento 18020003

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.639,36

Valor Líquido Pago: R$ 8.639,36


Histórico:

mês de janeiro de 2025.