Dados do Empenho:

Número:02010865

Valor Total do Empenho:R$ 32.417,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.307,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.109,55

Dados da Liquidação:

Número:02010865.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.342,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.134,35

Pagamento 19020011

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 4.342,80

Valor do IRRF: R$ 208,45

Valor Líquido Pago: R$ 4.134,35


Histórico:

JANEIRO/2025