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- Pagamento Nº 19020011
Número:02010865
Valor Total do Empenho:R$ 32.417,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.307,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.109,55
Número:02010865.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.342,80
Valor Total Liquidado:R$ 4.134,35
Pagamento 19020011
Pago em: 19/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)
Valor Total: R$ 4.342,80
Valor do IRRF: R$ 208,45
Valor Líquido Pago: R$ 4.134,35
Histórico:
JANEIRO/2025