Dados do Empenho:

Número:02010688

Valor Total do Empenho:R$ 123.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010688.001

Valor Total da Liquidação:R$ 123.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 119.964,75

Pagamento 19020017

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)

Valor Total: R$ 123.675,00

Valor do ISS: R$ 3.710,25

Valor Líquido Pago: R$ 119.964,75


Histórico:

JANEIRO