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- Pagamento Nº 19020059
Número:02010424
Valor Total do Empenho:R$ 103.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 66.990,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.009,96
Número:02010424.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.636,86
Valor Total Liquidado:R$ 19.636,86
Pagamento 19020059
Pago em: 19/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 19.636,86
Valor Líquido Pago: R$ 19.636,86
Histórico: