Dados do Empenho:

Número:02010366

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.457,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.542,43

Dados da Liquidação:

Número:02010366.001

Valor Total da Liquidação:R$ 784,33

Valor Total Liquidado:R$ 784,33

Pagamento 19020092

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 784,33

Valor Líquido Pago: R$ 784,33


Histórico: