- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020099
Número:12020004
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12020004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Pagamento 19020099
Pago em: 19/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: MARIA NEUSALÍDIA FERREIRA EVANGELISTA (623.377.773-91)
Valor Total: R$ 4.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00
Histórico:
Fevereiro