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- Pagamento Nº 20020019
Número:02010542
Valor Total do Empenho:R$ 380.147,35
Valor Total Liquidado:R$ 302.157,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.990,20
Número:02010542.003
Valor Total da Liquidação:R$ 31.393,23
Valor Total Liquidado:R$ 31.393,23
Pagamento 20020019
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 31.393,23
Valor Líquido Pago: R$ 31.393,23
Histórico:
Jan/25