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- Pagamento Nº 20020076
Número:02010719
Valor Total do Empenho:R$ 41.724,12
Valor Total Liquidado:R$ 37.603,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.120,80
Número:02010719.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.603,32
Valor Total Liquidado:R$ 36.851,25
Pagamento 20020076
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 37.603,32
Valor do ISS: R$ 752,07
Valor Líquido Pago: R$ 36.851,25
Histórico:
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO CRAS PAJUÇARA , JAN.