Dados do Empenho:

Número:02010719

Valor Total do Empenho:R$ 41.724,12

Valor Total Liquidado:R$ 41.724,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010719.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.603,32

Valor Total Liquidado:R$ 36.851,25

Pagamento 20020076

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 37.603,32

Valor do ISS: R$ 752,07

Valor Líquido Pago: R$ 36.851,25


Histórico:

REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO CRAS PAJUÇARA , JAN.