Dados do Empenho:

Número:02010862

Valor Total do Empenho:R$ 100.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.800,00

Dados da Liquidação:

Número:02010862.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.600,00

Pagamento 20020149

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-elemento de Despesa 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Credor: F.P DA SILVA FILHO ASSESSORIA (10.610.735/0001-90)

Valor Total: R$ 12.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.600,00


Histórico:

mês de JANEIRO/25.