Dados do Empenho:

Número:02010296

Valor Total do Empenho:R$ 932.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.387,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 751.612,30

Dados da Liquidação:

Número:02010296.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.554,89

Valor Total Liquidado:R$ 7.554,89

Pagamento 20020167

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.554,89

Valor Líquido Pago: R$ 7.554,89


Histórico: