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- Pagamento Nº 20020171
Número:02010224
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.029,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.970,84
Número:02010224.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.184,61
Valor Total Liquidado:R$ 5.184,61
Pagamento 20020171
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 5.184,61
Valor Líquido Pago: R$ 5.184,61
Histórico: