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- Pagamento Nº 20020182
Número:02010079
Valor Total do Empenho:R$ 8.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.072.501,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.927.498,99
Número:02010079.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.538,11
Valor Total Liquidado:R$ 1.538,11
Pagamento 20020182
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.538,11
Valor Líquido Pago: R$ 1.538,11
Histórico: