- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020235
Número:02010189
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.043,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.956,15
Número:02010189.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.061,67
Valor Total Liquidado:R$ 1.061,67
Pagamento 20020235
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 1.061,67
Valor Líquido Pago: R$ 1.061,67
Histórico: