- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020267
Número:03020069
Valor Total do Empenho:R$ 541,51
Valor Total Liquidado:R$ 541,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 20020267
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 541,51
Valor Líquido Pago: R$ 541,51
Histórico: