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- Pagamento Nº 20020314
Número:02011094
Valor Total do Empenho:R$ 885,70
Valor Total Liquidado:R$ 885,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 20020314
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 885,70
Valor Líquido Pago: R$ 875,08
Histórico: