Dados do Empenho:

Número:02010552

Valor Total do Empenho:R$ 360,00

Valor Total Liquidado:R$ 360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010552.002

Valor Total da Liquidação:R$ 264,28

Valor Total Liquidado:R$ 258,34

Pagamento 20020323

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 264,28

Valor Líquido Pago: R$ 258,34


Histórico: