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- Pagamento Nº 20020326
Número:02010555
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.124,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.875,55
Número:02010555.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.815,69
Valor Total Liquidado:R$ 4.815,69
Pagamento 20020326
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.815,69
Valor Líquido Pago: R$ 4.815,69
Histórico: