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- Pagamento Nº 21020146
Número:02010852
Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.391,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.608,48
Número:02010852.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.244,51
Valor Total Liquidado:R$ 6.171,01
Pagamento 21020146
Pago em: 21/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.244,51
Valor Líquido Pago: R$ 6.171,01
Histórico: