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- Pagamento Nº 24020007
Número:02011067
Valor Total do Empenho:R$ 104.146,56
Valor Total Liquidado:R$ 46.287,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.859,20
Número:02011067.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,84
Valor Total Liquidado:R$ 11.571,84
Pagamento 24020007
Pago em: 24/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 11.571,84
Valor Líquido Pago: R$ 11.571,84
Histórico:
(Inciso VIII).(janeiro de 2025) POLO MUCUNÃ