Dados do Empenho:

Número:02011067

Valor Total do Empenho:R$ 104.146,56

Valor Total Liquidado:R$ 46.287,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.859,20

Dados da Liquidação:

Número:02011067.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,84

Valor Total Liquidado:R$ 11.571,84

Pagamento 24020007

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 11.571,84

Valor Líquido Pago: R$ 11.571,84


Histórico:

(Inciso VIII).(janeiro de 2025) POLO MUCUNÃ